أعلنت شركة Toast Inc. (NYSE: TOST)، وهي شركة برمجيات مطاعم قائمة على السحابة، عن أداء قوي في مكالمة أرباحها للربع الثالث في 30 أكتوبر 2024. وسلط الرئيس التنفيذي للشركة، أمان نارانج، الضوء على النمو الكبير مع إضافة ما يقرب من 7,000 موقع جديد صافي، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 127,000. وهذا يمثل زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي.
شهدت تدفقات الأرباح الإجمالية المتكررة لشركة Toast ارتفاعًا بنسبة 35%، وأبلغت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 113 مليون دولار ودخل تشغيلي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) بقيمة 34 مليون دولار. مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية وإطلاق منتجات جديدة، رفعت Toast توقعاتها للسنة الكاملة بناءً على نتائج الربع الثالث القوية.
النقاط الرئيسية
- ارتفع عدد مواقع Toast الصافية بمقدار 7,000، ليصل إجمالي المواقع إلى ما يقرب من 127,000 موقع، مسجلاً نموًا بنسبة 28% على أساس سنوي.
- نمت تدفقات الأرباح الإجمالية المتكررة بنسبة 35%، مع وصول الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 113 مليون دولار والدخل التشغيلي وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا إلى 34 مليون دولار.
- أطلقت الشركة منتجات جديدة مثل تطبيق مخصص ورسائل SMS تسويقية لتعزيز مشاركة العملاء.
- التوسع الاستراتيجي في مجال بيع الأغذية والمشروبات بالتجزئة والأسواق الدولية، بما في ذلك شراكة مع Potbelly Sandwich Works.
- رفعت Toast توقعاتها للسنة الكاملة، متوقعة المزيد من إضافات المواقع الصافية مقارنة بعام 2023.
توقعات الشركة
- تخطط Toast لمواصلة توسيع نطاق المواقع، وتوسيع عروض المنتجات، ودخول قطاعات سوقية جديدة، وتحقيق الرافعة التشغيلية.
- الشركة متفائلة بشأن الحفاظ على الزخم والتوسع الاستراتيجي في العروض، خاصة في أسواق البيع بالتجزئة والأسواق الدولية.
- من المتوقع أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة الكاملة إلى ما بين 352 مليون دولار و362 مليون دولار، مما يعكس هامشًا بنسبة 26%.
النقاط السلبية
- ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11%، مدفوعة بالاستثمارات في المبيعات والتسويق والبحث والتطوير.
- لا يزال معدل الانسحاب أعلى قليلاً من 10%، مما يؤثر بشكل أساسي على المطاعم الصغيرة.
- انخفض حجم المدفوعات الإجمالي (GPV) لكل موقع بنسبة 3% في الربع الثالث، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في الربع الرابع.
النقاط الإيجابية
- أداء مالي قوي مع زيادة بنسبة 28% في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ونمو بنسبة 35% في الأرباح الإجمالية للتكنولوجيا المالية والاشتراكات.
- نمت الإيرادات السنوية المتكررة للبرمجيات كخدمة (SaaS ARR) بنسبة 33%، وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 44% على أساس سنوي.
- ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة للمدفوعات بنسبة 23%، وزادت الأرباح الإجمالية للتكنولوجيا المالية بنسبة 27%.
- بلغ إجمالي حجم المدفوعات (GPD) 41.7 مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 24% على أساس سنوي.
الإخفاقات
- لم تذكر الشركة أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أشارت المناقشات حول استراتيجية التسعير للشركة إلى تعديلات مستهدفة كنهج طويل الأجل لدعم النمو.
- من غير المتوقع أن تؤثر التغييرات الطفيفة في الأسعار في الربع الثالث لمجموعة صغيرة من العملاء بشكل كبير على الربع الرابع.
- ينمو خط الأعمال للشركات الكبيرة، مدعومًا بقدرات المنتجات للعملاء الأكبر حجمًا.
رسمت مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Toast Inc. صورة لشركة في مرحلة نمو قوية، مع تركيز استراتيجي على توسيع وصولها إلى السوق وتعزيز عروض المنتجات. يؤكد ثقة القيادة في مسار الشركة من خلال زيادة الاستثمارات في المجالات الرئيسية ونظرة متفائلة للمستقبل. من المرجح أن يستمر أداء Toast وبياناتها التطلعية في كونها نقطة اهتمام للمستثمرين والمراقبين للسوق على حد سواء.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا